Registrar un Pago a un Cliente.
Se utiliza para generar un pago a un cliente. Mediante este registro se afecta la cxc del cliente y la cuenta de pago.
Procedimiento para crear un pago proveedor para cliente:
- Seleccione el menú principal Bancos -> Pago a Proveedor.
- En el campo Proveedor seleccione la opción cliente.
- Introduzca el código del cliente o presione F3 para seleccionar de la lista.
- En el campo Monto introduzca el valor a pagar.
- Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
- En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
- En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago.
- Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
- Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
- Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.
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